2022年度如皋市科學技術局部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及預算單位構成情況
三、2022年度部門主要工作任務及目標
第二部分 2022年度部門預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表(功能科目)
六、財政撥款基本支出表(經(jīng)濟科目)
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出表
十、政府性基金預算支出表
十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十二、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出表
十三、政府采購支出表
第三部分 2022年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
如皋市科學技術局是市政府工作部門,負責貫徹落實中央關于科技創(chuàng)新工作的方針政策和省委、南通市委、如皋市委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:
(一)擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策,并組織實施和監(jiān)督檢查。
(二)統(tǒng)籌推進全市科技創(chuàng)新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全科技創(chuàng)新激勵機制,推進重大科技決策咨詢制度建設。
(三)擬訂并組織實施科技發(fā)展重大布局,統(tǒng)籌全市高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,研究我市科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖譜,加強協(xié)同創(chuàng)新能力建設。編制市級科技計劃并組織實施,對各級各類科技計劃項目實施管理,促進科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(四)負責全市技術轉(zhuǎn)移體系建設,擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化和促進產(chǎn)學研結合相關政策措施。推進科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化,促進產(chǎn)學研結合。組織參與長三角科技創(chuàng)新共同體、沿江科創(chuàng)帶建設。牽頭創(chuàng)建國家創(chuàng)新型城市,協(xié)同推進國家級高新區(qū)、省級農(nóng)業(yè)高新技術產(chǎn)業(yè)示范區(qū)創(chuàng)建工作等。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。
(五)統(tǒng)籌基礎研究、關鍵核心技術、現(xiàn)代工程技術、產(chǎn)業(yè)變革技術等研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織重大技術攻關和重大科技成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)化和應用示范。指導科研機構改革發(fā)展和新型研發(fā)機構建設,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設,承擔推進科技與金融結合、科技軍民融合發(fā)展相關工作。
(六)統(tǒng)籌推進全市科技招商與科技企業(yè)服務、科技企業(yè)孵化育成體系建設,負責科技企業(yè)梯隊培育和分級分類評價工作,提升科技創(chuàng)新能力。
(七)擬訂科技創(chuàng)新基礎設施與條件保障等基地平臺布局規(guī)劃并組織實施,參與組織重大科技基礎設施建設。推動科研條件保障建設和科技資源統(tǒng)籌開放共享。
(八)牽頭建立市級科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設。
(九)會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策,推進全市科技人才隊伍建設,加強科技領軍型人才、雙創(chuàng)團隊等招引力度。負責科技社會組織相關管理工作。
(十)組織擬訂科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析,提出重大任務并監(jiān)督實施。
(十一)擬訂國際科技合作與交流的政策和措施,組織實施政府間的國際科技合作計劃,協(xié)調(diào)推進跨國(境)技術轉(zhuǎn)移工作,指導國際科技合作基地和外資研發(fā)機構建設。
(十二)負責引進國外智力工作。擬訂引進外國專家規(guī)劃、計劃并組織實施。建立重點外國專家、團隊吸引集聚聯(lián)系服務機制。擬訂出國(境)培訓規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。
(十三)圍繞做大做強我市六大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈,探索推進汽車及零部件、新型電力裝備、高端成套設備及關鍵零部件、生命健康、電子信息、新材料產(chǎn)業(yè)與知名高校、科研機構合作建立新型研發(fā)平臺,協(xié)同推進創(chuàng)新聯(lián)合體建設。
(十四)完成市委、市政府、市科技創(chuàng)新委員會交辦的其他任務。
二、部門機構設置及預算單位構成情況
1.根據(jù)部門職責分工,本部門內(nèi)設機構包括:綜合科(政策法規(guī)科)、高新技術科(安全生產(chǎn)監(jiān)管科)、科研機構科、區(qū)域創(chuàng)新科、科技成果科(外國專家科)、農(nóng)村科技與社會發(fā)展科。本部門下屬單位包括:如皋市科技創(chuàng)新中心。
2.從預算單位構成看,納入本部門2022年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家,具體包括:如皋市科學技術局(本級)、如皋市科技創(chuàng)新中心。
三、2022年度部門主要工作任務及目標
全市全社會研發(fā)投入占GDP比重達2.58%,較去年增長0.58個百分點;高新技術產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比增至45.71%;技術合同登記713項,成交額49.27億元。
(一)科技體制改革持續(xù)深化。高規(guī)格召開全市科技創(chuàng)新大會,對“十四五”科技創(chuàng)新工作全面部署。優(yōu)化頂層設計,組建如皋市科技創(chuàng)新委員會,納入科技、發(fā)改、財政等12家成員單位,進一步強化黨對科技工作的領導,工作合力不斷加強。啟動“創(chuàng)新如皋”三年行動計劃,建立“1+8”推進體系,進一步明晰未來三年目標、當前重點和實現(xiàn)路徑。制定出臺“科技二十三條”“人才二十二條”激勵扶持意見,對科創(chuàng)型企業(yè)培育、高企倍增、孵化器建設等進行政策補充與細化。突出工作重點,強化以點帶面,出臺《全市科技創(chuàng)新重點指標提質(zhì)增效行動方案》。11個鎮(zhèn)(區(qū)、街道)匹配制定轄區(qū)創(chuàng)新激勵配套政策,進一步完善市、鎮(zhèn)兩級政策支撐體系。
(二)自主創(chuàng)新能力顯著增強。深入實施高企“倍增計劃”,新申報高企282家,公示數(shù)123家。星球石墨在科創(chuàng)板成功上市。新增2家潛在獨角獸企業(yè),5家瞪羚企業(yè)。認定國家科技型中小企業(yè)573家。卓遠半導體成功獲批國家高端外國專家引進計劃,新瑞藥業(yè)獲批省科技成果轉(zhuǎn)化專項資金項目。勢加透博等3家企業(yè)獲批省重點研發(fā)計劃。惟怡新材料等4家企業(yè)獲批省國際科技合作項目。玉兔集團等2家企業(yè)獲批省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目。力星鋼球等3家企業(yè)獲評省科學技術獎二等獎、三等獎。全年爭取項目資金4600余萬元。
(三)校企對接合作如火如荼。圍繞六大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈,先后開展了汽車及零部件與吉林大學、新型電力裝備與華北電力大學等“請進來”“走出去”專題對接活動10余場。生命健康產(chǎn)業(yè)與江南大學開展全面合作,就共同推進省級農(nóng)高區(qū)建設達成戰(zhàn)略協(xié)議。全年新增5萬元以上產(chǎn)學研合作項目190項、合作金額5476余萬元、支付金額超3222萬元。成功舉辦2021年科技人才洽談會,全國近80所知名高校、院所的專家學者,以及國內(nèi)外的知名企業(yè)、機構和協(xié)會負責人參加會議,活動獲得人民網(wǎng)、學習強國等20多家國家、省級媒體廣泛贊譽。
(四)科技金融支撐不斷增強。如皋農(nóng)商行和中行如皋支行相繼成立了科技支行,重點支持全市科技型企業(yè)350余家。建立科技型企業(yè)“白名單”制度,為26家名單企業(yè)的新增1000萬元以上信貸業(yè)務提供融資風險分擔。制定出臺《如皋市政府投資基金管理暫行辦法》,推動設立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基金,目前中皋永元創(chuàng)投基金已成立。推廣“蘇科貸”“高企金融服務直通車”等金融助企產(chǎn)品,“高企貸”投放37家2.3億元,“蘇科貸”投放21家8450萬元。
(五)創(chuàng)新平臺建設實現(xiàn)突破。積極建設與主導產(chǎn)業(yè)相匹配的科技公共服務平臺、產(chǎn)業(yè)研究院等新型研發(fā)機構,成立秦烯新材料與中科院半導體研究所共建的如皋富電半導體研究院。推動四大主功能區(qū)各新建1家孵化器,10月28日全部開園。如皋工業(yè)園區(qū)與上海交通大學、高新區(qū)與上海創(chuàng)源科技園合作建設的“飛地孵化器”揭牌,實質(zhì)性運行。新增開發(fā)區(qū)麥騰智慧天地、下原智匯空間2家省級眾創(chuàng)空間。
(六)區(qū)域創(chuàng)新水平全面提升。全面推進省創(chuàng)新型示范縣市創(chuàng)建,12月6日,省廳正式公布我市獲批江蘇省首批創(chuàng)新型示范縣市。啟動省級農(nóng)高區(qū)創(chuàng)建,高標準編制25平方公里園區(qū)《發(fā)展規(guī)劃》《實施方案》,有序推進搬遷工作,規(guī)劃展示館建成開館,新入駐項目4個,引入江南大學食品生物技術研究所。高新區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展綜合評價躍居全省第17位、蘇中蘇北省級高新區(qū)第一。積極融入南通沿江科創(chuàng)帶建設,高新區(qū)不斷突破科創(chuàng)基金、雙創(chuàng)人才、科創(chuàng)項目等重點難點。
第二部分
2022年度
如皋市科學技術局
部門預算表
公開01表 |
|||||
收支總表 |
|||||
部門:如皋市科學技術局 |
單位:萬元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
||
一、一般公共預算撥款收入 |
4,451.91 |
一、一般公共服務支出 |
|||
二、政府性基金預算撥款收入 |
二、外交支出 |
||||
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
三、國防支出 |
||||
四、財政專戶管理資金收入 |
四、公共安全支出 |
||||
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||||
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
六、科學技術支出 |
4,119.34 |
|||
七、上級補助收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||
八、附屬單位上繳收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
69.14 |
|||
九、其他收入 |
九、社會保險基金支出 |
||||
十、衛(wèi)生健康支出 |
31.69 |
||||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||||
十三、農(nóng)林水支出 |
|||||
十四、交通運輸支出 |
|||||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||||
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|||||
十七、金融支出 |
|||||
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|||||
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|||||
二十、住房保障支出 |
231.74 |
||||
二十一、糧油物資儲備支出 |
|||||
二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 |
|||||
二十三、災害防治及應急管理支出 |
|||||
二十四、預備費 |
|||||
二十五、其他支出 |
|||||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
|||||
二十七、債務還本支出 |
|||||
二十八、債務付息支出 |
|||||
二十九、債務發(fā)行費用支出 |
|||||
本年收入合計 |
4,451.91 |
本年支出合計 |
4,451.91 |
||
上年結轉(zhuǎn)結余 |
年終結轉(zhuǎn)結余 |
||||
收入總計 |
4,451.91 |
支出總計 |
4,451.91 |
公開02表 |
||||||||||||||||||
收入總表 |
||||||||||||||||||
部門:如皋市科學技術局 |
單位:萬元 |
|||||||||||||||||
部門代碼 |
部門名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉(zhuǎn)結余 |
||||||||||||||
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
|||
合計 |
4,451.91 |
4,451.91 |
4,451.91 |
|||||||||||||||
046 |
如皋市科學技術局 |
4,451.91 |
4,451.91 |
4,451.91 |
||||||||||||||
046001 |
如皋市科學技術局 |
4,451.91 |
4,451.91 |
4,451.91 |
公開03表 |
|||||||
支出總表 |
|||||||
部門:如皋市科學技術局 |
單位:萬元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位 經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
合計 |
4,451.91 |
1,099.69 |
3,352.22 |
||||
206 |
科學技術支出 |
4,119.34 |
767.12 |
3,352.22 |
|||
20601 |
科學技術管理事務 |
767.12 |
767.12 |
||||
2060101 |
行政運行 |
767.12 |
767.12 |
||||
20607 |
科學技術普及 |
65.00 |
65.00 |
||||
2060705 |
科技館站 |
35.00 |
35.00 |
||||
2060799 |
其他科學技術普及支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
20699 |
其他科學技術支出 |
3,287.22 |
3,287.22 |
||||
2069999 |
其他科學技術支出 |
3,287.22 |
3,287.22 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
69.14 |
69.14 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
69.14 |
69.14 |
||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
46.09 |
46.09 |
||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
23.05 |
23.05 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.69 |
31.69 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.69 |
31.69 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.46 |
13.46 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.18 |
13.18 |
||||
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
5.05 |
5.05 |
||||
221 |
住房保障支出 |
231.74 |
231.74 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
231.74 |
231.74 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
73.18 |
73.18 |
||||
2210202 |
提租補貼 |
74.97 |
74.97 |
||||
2210203 |
購房補貼 |
83.59 |
83.59 |
公開04表 |
|||
財政撥款收支總表 |
|||
部門:如皋市科學技術局 |
單位:萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一、本年收入 |
4,451.91 |
一、本年支出 |
4,451.91 |
(一)一般公共預算撥款 |
4,451.91 |
(一)一般公共服務支出 |
|
(二)政府性基金預算撥款 |
(二)外交支出 |
||
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 |
(三)國防支出 |
||
二、上年結轉(zhuǎn) |
(四)公共安全支出 |
||
(一)一般公共預算撥款 |
(五)教育支出 |
||
(二)政府性基金預算撥款 |
(六)科學技術支出 |
4,119.34 |
|
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 |
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
||
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
69.14 |
||
(九)社會保險基金支出 |
|||
(十)衛(wèi)生健康支出 |
31.69 |
||
(十一)節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
(十三)農(nóng)林水支出 |
|||
(十四)交通運輸支出 |
|||
(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
(十六)商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|||
(十七)金融支出 |
|||
(十八)援助其他地區(qū)支出 |
|||
(十九)自然資源海洋氣象等支出 |
|||
(二十)住房保障支出 |
231.74 |
||
(二十一)糧油物資儲備支出 |
|||
(二十二)國有資本經(jīng)營預算支出 |
|||
(二十三)災害防治及應急管理支出 |
|||
(二十四)預備費 |
|||
(二十五)其他支出 |
|||
(二十六)轉(zhuǎn)移性支出 |
|||
(二十七)債務還本支出 |
|||
(二十八)債務付息支出 |
|||
(二十九)債務發(fā)行費用支出 |
|||
二、年終結轉(zhuǎn)結余 |
|||
收入總計 |
4,451.91 |
支出總計 |
4,451.91 |
公開05表 |
||||||
財政撥款支出表(功能科目) |
||||||
部門:如皋市科學技術局 |
單位:萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
合計 |
4,451.91 |
1,099.69 |
1,048.66 |
51.03 |
3,352.22 |
|
206 |
科學技術支出 |
4,119.34 |
767.12 |
716.09 |
51.03 |
3,352.22 |
20601 |
科學技術管理事務 |
767.12 |
767.12 |
716.09 |
51.03 |
|
2060101 |
行政運行 |
767.12 |
767.12 |
716.09 |
51.03 |
|
20607 |
科學技術普及 |
65.00 |
65.00 |
|||
2060705 |
科技館站 |
35.00 |
35.00 |
|||
2060799 |
其他科學技術普及支出 |
30.00 |
30.00 |
|||
20699 |
其他科學技術支出 |
3,287.22 |
3,287.22 |
|||
2069999 |
其他科學技術支出 |
3,287.22 |
3,287.22 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
69.14 |
69.14 |
69.14 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
69.14 |
69.14 |
69.14 |
||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
46.09 |
46.09 |
46.09 |
||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
23.05 |
23.05 |
23.05 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.69 |
31.69 |
31.69 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.69 |
31.69 |
31.69 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.46 |
13.46 |
13.46 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.18 |
13.18 |
13.18 |
||
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
5.05 |
5.05 |
5.05 |
||
221 |
住房保障支出 |
231.74 |
231.74 |
231.74 |
||
22102 |
住房改革支出 |
231.74 |
231.74 |
231.74 |
||
2210201 |
住房公積金 |
73.18 |
73.18 |
73.18 |
||
2210202 |
提租補貼 |
74.97 |
74.97 |
74.97 |
||
2210203 |
購房補貼 |
83.59 |
83.59 |
83.59 |
公開06表 |
||||
財政撥款基本支出表(經(jīng)濟科目) |
||||
部門:如皋市科學技術局 |
單位:萬元 |
|||
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年財政撥款基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
合計 |
1,099.69 |
1,048.66 |
51.03 |
|
301 |
工資福利支出 |
977.52 |
977.52 |
|
30101 |
基本工資 |
116.87 |
116.87 |
|
30102 |
津貼補貼 |
364.80 |
364.80 |
|
30103 |
獎金 |
262.51 |
262.51 |
|
30106 |
伙食補助費 |
11.88 |
11.88 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
46.09 |
46.09 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
23.05 |
23.05 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
26.64 |
26.64 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
5.05 |
5.05 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.65 |
4.65 |
|
30113 |
住房公積金 |
73.18 |
73.18 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
42.80 |
42.80 |
|
302 |
商品和服務支出 |
51.03 |
51.03 |
|
30201 |
辦公費 |
4.80 |
4.80 |
|
30215 |
會議費 |
1.50 |
1.50 |
|
30216 |
培訓費 |
1.50 |
1.50 |
|
30217 |
公務接待費 |
5.40 |
5.40 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
10.60 |
10.60 |
|
30229 |
福利費 |
7.21 |
7.21 |
|
30239 |
其他交通費用 |
19.42 |
19.42 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.60 |
0.60 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
71.14 |
71.14 |
|
30302 |
退休費 |
68.44 |
68.44 |
|
30305 |
生活補助 |
2.52 |
2.52 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.18 |
0.18 |
公開07表 |
||||||
一般公共預算支出表 |
||||||
部門:如皋市科學技術局 |
單位:萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
合計 |
4,451.91 |
1,099.69 |
1,048.66 |
51.03 |
3,352.22 |
|
206 |
科學技術支出 |
4,119.34 |
767.12 |
716.09 |
51.03 |
3,352.22 |
20601 |
科學技術管理事務 |
767.12 |
767.12 |
716.09 |
51.03 |
|
2060101 |
行政運行 |
767.12 |
767.12 |
716.09 |
51.03 |
|
20607 |
科學技術普及 |
65.00 |
65.00 |
|||
2060705 |
科技館站 |
35.00 |
35.00 |
|||
2060799 |
其他科學技術普及支出 |
30.00 |
30.00 |
|||
20699 |
其他科學技術支出 |
3,287.22 |
3,287.22 |
|||
2069999 |
其他科學技術支出 |
3,287.22 |
3,287.22 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
69.14 |
69.14 |
69.14 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
69.14 |
69.14 |
69.14 |
||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
46.09 |
46.09 |
46.09 |
||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
23.05 |
23.05 |
23.05 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.69 |
31.69 |
31.69 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.69 |
31.69 |
31.69 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.46 |
13.46 |
13.46 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.18 |
13.18 |
13.18 |
||
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
5.05 |
5.05 |
5.05 |
||
221 |
住房保障支出 |
231.74 |
231.74 |
231.74 |
||
22102 |
住房改革支出 |
231.74 |
231.74 |
231.74 |
||
2210201 |
住房公積金 |
73.18 |
73.18 |
73.18 |
||
2210202 |
提租補貼 |
74.97 |
74.97 |
74.97 |
||
2210203 |
購房補貼 |
83.59 |
83.59 |
83.59 |
公開08表 |
||||
一般公共預算基本支出表 |
||||
部門:如皋市科學技術局 |
單位:萬元 |
|||
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
合計 |
1,099.69 |
1,048.66 |
51.03 |
|
301 |
工資福利支出 |
977.52 |
977.52 |
|
30101 |
基本工資 |
116.87 |
116.87 |
|
30102 |
津貼補貼 |
364.80 |
364.80 |
|
30103 |
獎金 |
262.51 |
262.51 |
|
30106 |
伙食補助費 |
11.88 |
11.88 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
46.09 |
46.09 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
23.05 |
23.05 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
26.64 |
26.64 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
5.05 |
5.05 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.65 |
4.65 |
|
30113 |
住房公積金 |
73.18 |
73.18 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
42.80 |
42.80 |
|
302 |
商品和服務支出 |
51.03 |
51.03 |
|
30201 |
辦公費 |
4.80 |
4.80 |
|
30215 |
會議費 |
1.50 |
1.50 |
|
30216 |
培訓費 |
1.50 |
1.50 |
|
30217 |
公務接待費 |
5.40 |
5.40 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
10.60 |
10.60 |
|
30229 |
福利費 |
7.21 |
7.21 |
|
30239 |
其他交通費用 |
19.42 |
19.42 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.60 |
0.60 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
71.14 |
71.14 |
|
30302 |
退休費 |
68.44 |
68.44 |
|
30305 |
生活補助 |
2.52 |
2.52 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.18 |
0.18 |
公開09表 |
|||||||
一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出表 |
|||||||
部門:如皋市科學技術局 |
單位:萬元 |
||||||
“三公”經(jīng)費合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
會議費 |
培訓費 |
||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
|||||
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.40 |
11.50 |
11.50 |
注:本部門無政府性基金預算,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
公開10表 |
||||
政府性基金預算支出表 |
||||
部門:如皋市科學技術局 |
單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
合計 |
||||
注:本部門無國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。
公開11表 |
||||
國有資本經(jīng)營預算支出預算表 |
||||
部門:如皋市科學技術局 |
單位:萬元 |
|||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
||||
注:1.“機關運行經(jīng)費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
公開12表 |
|||
一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表 |
|||
部門:如皋市科學技術局 |
單位:萬元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
機關運行經(jīng)費支出 |
|
合計 |
51.03 |
||
302 |
商品和服務支出 |
51.03 |
|
30201 |
辦公費 |
4.80 |
|
30215 |
會議費 |
1.50 |
|
30216 |
培訓費 |
1.50 |
|
30217 |
公務接待費 |
5.40 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
10.60 |
|
30229 |
福利費 |
7.21 |
|
30239 |
其他交通費用 |
19.42 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.60 |
注:本部門無政府采購支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分2022年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
如皋市科學技術局2022年度收入、支出預算總計4,451.91萬元,與上年相比收、支預算總計各增加3,134.86萬元,增長238.02%。
其中:
(一)收入預算總計4,451.91萬元。包括:
1.本年收入合計4,451.91萬元。
(1)一般公共預算撥款收入4,451.91萬元,與上年相比增加3,134.86萬元,增長238.02%。主要原因是政策性調(diào)資、增加科技培訓專項、科技引導資金專項等。
(2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。
(3)國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。
(4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。
(5)事業(yè)收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。
(7)上級補助收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。
(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。
(9)其他收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。
2.上年結轉(zhuǎn)結余為0萬元。與上年預算數(shù)相同。
(二)支出預算總計4,451.91萬元。包括:
1.本年支出合計4,451.91萬元。
(1)科學技術支出(類)支出4,119.34萬元,主要用于本單位在職、退休、合同制人員工資、局機關運行經(jīng)費以及項目支出,項目支出包括科技綜合平臺、科技館維護、創(chuàng)業(yè)園運行經(jīng)費、科技專家咨詢費、掛職人員工作經(jīng)費、產(chǎn)學研合作經(jīng)費、科技創(chuàng)新能力提升培訓及科技進步資金等。與上年相比增加2,802.29萬元,增長212.77%。主要原因是政策性調(diào)資、增加科技培訓專項、科技引導資金專項等。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)支出69.14萬元,主要用于本單位公務員及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出。與上年相比增加69.14萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是科目調(diào)整。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)支出31.69萬元,主要用于本單位公務員及事業(yè)人員醫(yī)療保險及醫(yī)療補助支出。與上年相比增加31.69萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是科目調(diào)整。
(4)住房保障支出(類)支出231.74萬元,主要用于本單位公務員及事業(yè)人員住房公積金、提租補貼、購房補貼支出。與上年相比增加231.74萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是科目調(diào)整。
2.年終結轉(zhuǎn)結余為0萬元。
二、收入預算情況說明
如皋市科學技術局2022年收入預算合計4,451.91萬元,包括本年收入4,451.91萬元,上年結轉(zhuǎn)結余0萬元。
其中:
本年一般公共預算收入4,451.91萬元,占100%;
本年政府性基金預算收入0萬元,占0%;
本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,占0%;
本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;
本年事業(yè)收入0萬元,占0%;
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;
本年上級補助收入0萬元,占0%;
本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;
本年其他收入0萬元,占0%;
上年結轉(zhuǎn)結余的一般公共預算收入0萬元,占0%;
上年結轉(zhuǎn)結余的政府性基金預算收入0萬元,占0%;
上年結轉(zhuǎn)結余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,占0%;
上年結轉(zhuǎn)結余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;
上年結轉(zhuǎn)結余的單位資金0萬元,占0%。
三、支出預算情況說明
如皋市科學技術局2022年支出預算合計4,451.91萬元,其中:
基本支出1,099.69萬元,占24.7%;
項目支出3,352.22萬元,占75.3%;
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;
上繳上級支出0萬元,占0%;
對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
如皋市科學技術局2022年度財政撥款收、支總預算4,451.91萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加3,134.86萬元,增長238.02%。主要原因是政策性調(diào)資、增加科技培訓專項、科技引導資金專項等。
五、財政撥款支出預算情況說明
如皋市科學技術局2022年財政撥款預算支出4,451.91萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加3,134.86萬元,增長238.02%。主要原因是政策性調(diào)資、增加科技培訓專項、科技引導資金專項等。
其中:
(一)科學技術支出(類)
1.科學技術管理事務(款)行政運行(項)支出767.12萬元,與上年相比減少218.67萬元,減少22.18%。主要原因是基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金調(diào)整到社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)支出、醫(yī)療保險及醫(yī)療補助調(diào)整到衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出、住房公積金、提租補貼及購房補貼調(diào)整到住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出。
2.科學技術普及(款)科技館站(項)支出35萬元,與上年相比增加35萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是科技館維護由科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)調(diào)整到該項功能科目中。
3.科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)支出30萬元,與上年相比增加30萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是增加科技創(chuàng)新能力提升培訓專項。
4.其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)支出3,287.22萬元,與上年相比增加3,140.96萬元,增長2,147.52%。主要原因是增加科技引導資金專項、增加產(chǎn)學研活動經(jīng)費。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)支出46.09萬元,與上年相比增加46.09萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是公務員、事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險由科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)調(diào)整到該項功能科目中。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出23.05萬元,與上年相比增加23.05萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是公務員、事業(yè)人員職業(yè)年金由科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)調(diào)整到該項功能科目中。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出13.46萬元,與上年相比增加13.46萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是公務員醫(yī)療保險由科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)調(diào)整到該項功能科目中。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出13.18萬元,與上年相比增加13.18萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是事業(yè)人員醫(yī)療保險由科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)調(diào)整到該項功能科目中。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)支出5.05萬元,與上年相比增加5.05萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是公務員、事業(yè)人員醫(yī)療補助由科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)調(diào)整到該項功能科目中。
(四)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出73.18萬元,與上年相比增加73.18萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是公務員、事業(yè)人員住房公積金由科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)調(diào)整到該項功能科目中。
2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出74.97萬元,與上年相比增加74.97萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是公務員、事業(yè)人員提租補貼由科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)調(diào)整到該項功能科目中。
3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出83.59萬元,與上年相比增加83.59萬元(去年預算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是公務員、事業(yè)人員購房補貼由科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)調(diào)整到該項功能科目中。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
如皋市科學技術局2022年度財政撥款基本支出預算1,099.69萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費1,048.66萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
(二)公用經(jīng)費51.03萬元。主要包括:辦公費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
七、一般公共預算支出預算情況說明
如皋市科學技術局2022年一般公共預算財政撥款支出預算4,451.91萬元,與上年相比增加3,134.86萬元,增長238.02%。主要原因是政策性調(diào)資、增加科技培訓專項、科技引導資金專項等。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
如皋市科學技術局2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1,099.69萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費1,048.66萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
(二)公用經(jīng)費51.03萬元。主要包括:辦公費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明
如皋市科學技術局2022年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務接待費支出5.4萬元,占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。
2.公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中:
(1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。
(2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。
3.公務接待費預算支出5.4萬元,比上年預算減少0.2萬元,主要原因是縮減開支。
如皋市科學技術局2022年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出11.5萬元,比上年預算減少47萬元,主要原因是減少了科技人才洽談會的會議費支出。
如皋市科學技術局2022年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出11.5萬元,比上年預算減少5.05萬元,主要原因是減少了科技人才洽談會的培訓費支出。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
如皋市科學技術局2022年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。
十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明
如皋市科學技術局2022年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。
十二、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算情況說明
2022年本部門一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出51.03萬元。與上年相比增加6.02萬元,增長13.37%。主要原因是壓縮辦公經(jīng)費、“三公”經(jīng)費。
十三、政府采購支出預算情況說明
2022年度政府采購支出預算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。
十五、預算績效目標設置情況說明
2022年度,本部門整體支出納入績效目標管理,涉及四本預算資金4,451.91萬元;本部門共8個項目納入績效目標管理,涉及四本預算資金合計3,352.22萬元,占四本預算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。
二、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
三、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。
四、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
八、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
九、科學技術支出(類)科學技術普及(款)科技館站(項):反映各級政府科技館、站的支出。
十、科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項):反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。
十一、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
十五、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
十六、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。